Otel konaklama faturamız var muhasebe kaydı nasıl olmalı? %2 olan konaklama vergisi nasıl beyan edilmeli yardımcı olur musunuz?
Konaklama vergisi muhasebe kaydı
KONAKLAMA VERGİSİ
Otel konaklama vergisi muhasebe kayıtlarına nasıl alınmalıdır?
KONAKLAMA VERGİSİ
Fatura Örneği:
Konaklama Bedeli 1.000 TL
Konaklama Vergisi %2: 20 TL
Hesaplanan KDV %8: 80 TL
TAHSİL EDİLEN TOPLAM TUTAR 1.100.-TL
SATICININ (OTEL) MUHASEBE KAYDI
——————/————————-
(B) 102/100/120 1.100
(A) 600 1000
(A) 391.01 Öd. KDV 80
(A) 360.02 Öd. Konak.V 20
——————/———————
ALICININ (MÜŞTERİ) MUHASEBE KAYDI
—————-/—————————
(B) 770- 001 Konaklama Ücreti 1.000
(B) 770-002 Konaklama Vergisi 20
(B) 191-KDV %8 80
(A) 100-102-320 xx 1.100.-
—————/—————————
Kaynak: İSMMMO
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.
600-391-360 olacak satıcının ilk kaydında alacaklılar, iyi günler.
Teşekkürler. Düzeltme yapılmıştır.