KONU
Mikro İhracatın KDV beyannamesinde bildirimi hak.
SORU
Mikro ihracat kapsamında yapılan satışları KDV beyannamesinde 301 kodla mı bildirmeliyiz ?….(16.11.2018 15:23)
CEVAP
GÇB düzenlenerek ve KDV tahsil edilmeyen satışlar için 301 kodda gösterilir.
Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.
BENZER İÇERİKLER
Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı (ETGB)- Mikro İhracat da E-Fatura Kapsamında mıdır?
Yurt Dışına Kargo Şirketi İle Gönderilen Mallar İçin E-Fatura Düzenlenir mi?