Ana Sayfa Vergi İstisna kapsamında olduğu için KDV hesaplanmayan bir alış faturası müşteri açısından KDV...

    İstisna kapsamında olduğu için KDV hesaplanmayan bir alış faturası müşteri açısından KDV beyannamesinde bildirilecek mi?

    332
    0

    Mükellefime her ay bir program kullanma karşılığında geçici 20/1 teknoloji geliştirme bölgelerinde yapılan işlemler ile KDV’ siz fatura gelmektedir. biz bu faturayı (760/770-b 329-a ) kaydı yapmaktayız. başka bir işleme gerek var mıdır? KDV beyannamesinde bildirilecek bir yer yada kdv2 gibi.

    KDV ne tabi olamayan bir işlem için KDV beyannamesinde bildirim yapılmayacaktır. Muhasebe kaydı yeterlidir.


    Kaynak: İSMMMO
    Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


    Önceki İçerikYetki belgesi olmayan işletmeler ikinci el araç alım satımında KDV yönünden özel matrah uygulamasından yararlanamaz
    Sonraki İçerikKDV mükellefi olmayanlardan alınan ikinci binek otonun satışında KDV özel matrah uygulamasına ilişkin örnek

    CEVAP VER

    Lütfen yorumunuzu giriniz!
    Lütfen isminizi buraya giriniz