Mükellefim ihraç kayıtlı bir ürün satışı yaptı. Satışı yapılan ürün sanayi sicil belgesinde yazılı olmadığı için iade alamadı. Bu işlemle ilgili düzeltmeyi satışın yapıldığı ay KDV beyannamesini düzelterek mi yapmalıyım, yoksa bu dönem KDV beyannamesinde devreden KDV tutarını düzelterek yapsam da olur mu?
Satışı yapıldığı ay KDV beyannamesi düzeltilir. KDV müşteriden elbette tahsil edilecektir.
Başka bir işlem yapılmaz.
Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.