Ana Sayfa Güncel 17/4-y istisnasından faydalanarak şirkete kayıtlı taşınmazın satışını KDV beyannamesinde bildirecek miyiz?

17/4-y istisnasından faydalanarak şirkete kayıtlı taşınmazın satışını KDV beyannamesinde bildirecek miyiz?

878
0
17/4-y istisnasından (sat-kirala-geri al) yararlandık. Bu işlemleri KDV1 Beyannamesinde bildirmeli miyiz?

KDV beyannamesinde kısmi istisnalar bölümünde (KOD 220) beyan edilir.

 


Kaynak: İSMMMO
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Aktifteki gayrimenkulü 3 yıl sonra satarsak Kurumlar ve KDV istisnasını kazanır mıyız?

KDV istisnası kapsamındaki kitap satışlarını KDV beyannamesinde nasıl bildireceğiz?

Mal ihracında KDV istisnasının tevsiki nasıl yapılır?

 

 

Önceki İçerik31 Mart 2019 Tarihi İtibarıyla Hazine Garantili Dış Borç Stoku
Sonraki İçerikLeyla Gencer

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz